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吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年部门预算

索引号 640302010/2019-00079 文号 生成日期 2019-01-31
内容分类 主动公开 发布机构 利通区财政局 责任部门

 吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

金银滩中心卫生院改扩建项目于2017年年底建成,建筑面积1890平方米,总投资四百余万,承担着金银滩镇辖区农村居民的基本医疗、14类55项基本公共卫生和计划生育技术服务的职能,共开设床位20张,内设内科、外科、儿科、妇产科、疼痛科、中医科、护理部等功能科室,重点开展预防、保健、常见病及多发病诊治、康复、健康教育、计划生育指导等工作。我院中医馆运用针灸、火罐、推拿按摩、穴位注射、痛点封闭等疗法,已经形成特色,吸引周边群众前来就医。特别是针对顽固复发性口腔溃s疡、顽固复发性泌尿系感染、高血压、糖尿病、风湿类风湿、乳腺增生症、痔疮、前列腺肥大等,疗效好,受到患者的欢迎和好评。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,吴忠市利通区金银滩中心卫生院部门预算包括本级预算单位1个。

 

 

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年财政拨款收入预算362.30万元,其中:本年收入362.30万元,包括一般公共预算拨款362.30万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算0万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出万元、社会保障和就业支出54.55万元、住房保障支出23.37万元、卫生健康支出284.38万元。

二、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款基本支出362.30万元,其中:本年收入安排支出362.30万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)(减少)26万元,下降7%。

人员经费362.3万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中基本工资98.11万元、津贴补贴26.69万元、奖金0万元万元、社会保障缴费72.67万元、伙食补助费0万元、绩效工资70.04万元、其他工资福利支出71.42万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金23.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元,其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算0万元,2018年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)万元;公务用车运行费增加(减少)0万元,公务接待费增加(减少)0万元。

四、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:吴忠市利通区金银滩中心卫生2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年收入总预算362.30万元,其中:本年收入362.30万元,上年结转结余0万元;支出总预算362.30万元,其中:本年支出362.30万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入362.30万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,吴忠市利通区金银滩中心卫生院本级1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%。主要原因是:无。

(二)政府采购情况

2019年,吴忠市利通区金银滩中心卫生院政府采购预算380万元,其中:政府采购货物预算380万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,住房补贴发放占用使用国有资产总体情况为房屋2187平方米,价值179.39万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值26.10万元;办公家具价值22.3万元;其他资产价值98.56万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋2187平方米,价值179.39万元;土地0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值26.1万元;办公家具价值22.3万元;其他资产价值98.56万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年吴忠市利通区金银滩中心卫生院重点项目绩效评价无

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项

 

吴忠市利通区金银滩中心卫生院2019年部门预算——名词解释


一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。《预算法》修订后,将传统的一般预算、公共财政预算等概念统一为一般公共预算。

部门预算:是指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

预算绩效管理:指在预算管理中融入绩效理念,将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算的经济、社会效益为目的的管理活动。预算绩效管理是一种以资金使用绩效为导向的预算管理模式,要求政府部门不断提升服务水平和质量,有效提高财政资金使用效益,并成为实施行政问责制和加强政府效能建设的重要抓手,是政府绩效管理的重要组成部分。

政府购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接向社会公众提供的公共服务等事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

 

 


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